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财务审计部组织学习 《企业日常财务处理中的内控风险及管控》
发布时间:
2021年04月09日
4月1日下午,财务审计部组织部室员工学习《企业日常财务处理中的内控风险及管控》课程。本课程以瑞幸咖啡、康美药业等公司为例,引入内控概念,并从税务角度重点讲解企业在处理招待费、会议费、差旅费、无偿借款、人员聘用等日常业务时容易遇到的问题,详细阐述了业务中隐含的内控风险,帮助我们更加明确了企业日常财务处理中的内控风险及处理方式。
内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产安全、完整,确保有关法律法规和规章制度贯彻执行等制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。做好企业会计的财务管理与内控工作,不仅能优化企业日常经营管理,还能促进企业发展。一直以来,财务审计部致力于优化公司财务内控工作,先后起草了《财务管理制度》《货币资金管理制度》《银行账户管理办法(试行)》《会计档案管理办法》《差旅费管理办法(试行)》《内部审计管理制度》等多项制度,并向公司员工就财务支付报销审批流程、规范使用发票等内容进行培训。
今后,我们要在日常管理中进一步提高财务风险意识,不断健全优化内控管理体系,加强对公司内部及各子公司的财务内控监督力度,在物品采购、大额资金流入流出等方面进行严格审核,精准把控业务招待费、差旅费、会议费、人员聘用等业务的账务处理工作;另一方面,我们还要注重提升财务人员的风险管控意识和内控管理专业能力,在部室内开展有效的专业培训,提高财务人员的风险认知水平和业务能力,为公司内控工作的有效开展提供坚实保障。
财务审计部——史立群
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